Lieferanten Abrechnung

Wählen Sie folgende Schritte

  1. „Kasse – F8“
  2. Verkauf – Bericht
  3. Geben Sie einen Zeitraum an.
  4. Geben Sie eine Lieferantennummer an. (Beim Ausdruck erhalten Sie automatisch eine Lieferantenabrechnung)
  5. JA = Bezahlte Rechnungen
  6. NEIN = nicht bezahlte Rechnungen
  7. S.Bez. = Später bezahlte Rechnungen
  8. Taste „Drucken – F4“ betätigen